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广安金财集团监事会召开上半年工作总结会议
2021-07-29 分享

7月29日下午,广安金财集团监事会组织召开了监事会上半年工作总结会议,集团监事会主席冉启平主持会议,全体监事出席会议。

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会议分别听取了财务部关于集团公司上半年财务情况汇报和风险管理部关于集团公司上半年业务风险情况的汇报。各位监事对集团公司上半年财务收支、投资业务、预算执行以及风险处置、风险管理制度执行等方面情况进行了询问和点评,对上半年财务管理工作和不良资产化解处置工作给予了肯定。

冉启平回顾了集团公司监事会上半年所开展的工作:一是开展了系统监督。上半年列席董事会13次,对涉及公司战略规划、重大投融资、财务管理、内控建设、选人用人、薪酬分配等97项议题进行了监督并提出意见。二是开展了制度清查。根据市国资委加强内控体系建设工作的通知精神,对内控制度开展全面清查,发现内控制度执行方面存在问题6个,需修订完善管理制度10个。三是开展了项目检查。制定《投资项目决策情况专项检查方案》,成立专项检查小组,对小贷公司、基金公司、资产公司累计90笔投资业务的决策情况进行专项检查,共查出问题17个,发放整改通知3份,要求对问题深入整改。四是对客户进行了走访。实地走访贷款和投资客户15家,收集建议5条;对客户问卷调查75份,服务满意度达98%以上。

冉启平指出,监事会还存在监督精力不够集中、监督方式有待创新和监督质效仍需提升等问题。下半年,监事会将进一步明确工作任务,继续从突出检查重点、提高监管质量、狠抓风险防控和加强自身建设等方面强化监事会工作;坚持以问题和风险为导向,不断增强监督的有效性,为促进企业规范运行,促进集团高质量发展发挥更大作用。

(审计监察部杨有平)